Lei Ordinária nº 155, de 05 de julho de 2002

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

155

2002

5 de Julho de 2002

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um Crédito Suplementar Especial ao Orçamento De 2002 e da outras providencias

a A
Adelar Guimarães da Silva, prefeito Municipal de Manfrinópolis, estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a câmara municipal aprovou e ele sanciona a seguinte.
    Art. 1º. 
    Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a abrir um Crédito Suplementar Especial no orçamento vigente no valor de R$ 308.750,00(trezentos e oito mil e setecentos e cinquenta reais ), para reforço do seguinte elemento discriminativo:

      02.00                          GABINETE DO PREFEITO

      02.01                          GABINETE DO PREFEITO 

      04.122.04011-003      Manutenção do Gabinete do Prefeito

      3390.30.00                 Material de Consumo ..................................................... R$ 6.000,00

       

      03.00                          DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

      03.01                          DEPTO DE ADM. E FINANÇAS

      04.122.04011-007      Manutenção do Dpto de Adm. e Finanças

      3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .............. R$ 8.000,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica .......................... R$ 4.000,00

      03.03                          DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

      04.122.04021-010      Manutenção Das Atividades da DRH

      3190.13.01                 Obrigações Patronais INSS ............................................ R$ 10.000,00

      3390.30.00                 Material de Consumo ..................................................... R$  1.000,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica ........................ R$   1.500,00

       

      04.00                          DEPARTAMENTO SAÚDE SAN.  E AÇÃO SOCIAL

      04.02                          DIVISÃO DE SAÚDE

      10.301.10011-013      Manutenção dos Serviços de Saúde

      3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ............ R$ 15.000,00

      3390.30.00                 Material de Consumo .................................................... R$  12.250,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica ...................... R$   10.000,00

      08.244.08011-021      Manutenção dos Serviços Assistênciais

      3390.32.00                 Material de Distribuição Gratuita ...................................  R$ 2.000,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica ........................   R$ 5.000,00

       

      05.00                          DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

      05.02                                             DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

      12.361.120112-047    Construção Ampliação de Prédios Públicos

      4490.51.00                 Obras e Instalações .....................................................    R$ 20.000,00

      12.361.12011-027      Manutenção do Ensino Fundamental

      3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  .........  R$ 12.000,00

      4490.52.00                 Equipamento e Material Permanente ............................ R$    2.000,00

      12.361.12011-032      Manutenção Fundef 60%

      3190.13.01                 Obrigações Patronais – INSS ......................................... R$ 10.000,00

      12.361.12011-034      Transporte Escolar  40%

      3390.30.00                 Material de Consumo .................................................... R$  15.000,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica .......................  R$ 10.000,00

      12.365.12020-007      Construção Ampliação de Unidade Educação Infantil

      4490.51.00                 Obras e Instalações ........................................................ R$ 35.000,00

       

      07.00                          DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

      07.02                          DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

      15.452.15011-038      Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

      3390.30.00                 Material de Consumo .....................................................  R$  6.000,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica ......................    R$  6.000,00

      26.782.26011-039      Manutenção da Rede de Estradas Vicinais

      3390.30.00                 Material de Consumo ....................................................  R$ 35.000,00

      3390.36.00                 Outros Serviços Terceiros - Pes. Física .......................   R$   5.000,00

      3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica ......................   R$ 15.000,00

      4490.51.00                 Obras e Instalações ........................................................ R$ 20.000,00

       

      08.00                          DEPTO  DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

      08.01                          DEPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

      20.606.20011-040      Manutenção das Atividades de Agricultura

      3390.30.00                 Material de Consumo .....................................................  R$ 8.000,00

      3390.30.00                 Material de Consumo .....................................................  R$ 2.000,00

       

      20.606.20011-042      Programa de Apoio ao Produtor Rural

      3390.30.00                 Material de Consumo ...................................................   R$   3.000,00

      4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ........................... R$ 30.000,00

        Art. 2º. 
        Para cobertura dos recursos com as suplementações mencionadas no artigo anterior, fica reduzidas as seguintes dotações:

          02.00                          ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

          02.02                          ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

          04.122.04021-004      Assessoramento de Div. E Publicidade

          3390.30.00                 Material de Consumo .................................................... R$ 2.000,00

          02.03                          CONSULTORIA JURÍDICA

          04.122.04021-006      Assessoramento Jurídico

          3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ........... R$ 2.500,00

          3390.30.00                 Material de Consumo .................................................... R$ 1.500,00

          3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica ......................   R$ 1.500,00

           

          03.00                          DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

          03.01                          DEPTO DE ADM. E FINANÇAS

          04.122.04011-007      Manutenção do Dpto de ADM. e Finanças

          3190.34.00                 Outras Despesas com Pessoal Dec. Cont. Tercei ........... R$ 5.000,00

          3390.33.00                 Passagens e Despesa com Locomoção ........................... R$ 2.000,00

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ............................ R$ 2.000,00

          04.122.0121-008        Renovação da Frota de Veículos

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ............................ R$    500,00

          03.02                          DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

          04.124.04031-009      Manutenção das Atividades de Controle Interno

          3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ............. R$ 4.000,00

          3190.34.00                 Outras Despesas com Pessoal Dec. Cont. Tercei ............ R$ 1.500,00

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ............................. R$ 2.000,00

          28.843.00002-001      Amortização e Encargos da Divida

          3290.21.01                 Encargos da Divida Interna .............................................. R$ 2.000,00

          3290.21.03                 Encargos da Divida INSS  ............................................... R$ 5.000,00

          4690.71.00                 Principal da Divida Contratual ........................................ R$ 2.000,00

          03.03                          DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

          04.122.04021-010      Manutenção das Atividades da DRH

          3390.34.00                 Outras Despesas Com Pessoal Contratado  .................... R$ 4.000,00

          03.04                          DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

          04.122.04021-046      Manutenção de Compras e Almoxarifado

          3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ............. R$ 2.000,00

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ............................. R$ 1.000,00

          03.05                          DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

          04.122.04041-012      Atividades de Tributação e Fiscalização

          3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ............. R$ 2.500,00

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ............................. R$ 2.000,00

           

          04.00                          DEPARTAMENTO SAÚDE SAN.  E AÇÃO SOCIAL

          04.02                          DIVISÃO DE SAÚDE

          10.301.10010-001      Equipamentos e Veículos de Saúde Pública

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente .............................. R$ 800,00

          10.301.10010-003      Construção Ampl/Ref de Prédios Públicos

          3390.30.00                 Material de Consumo ..................................................... R$ 3.000,00

          3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica .......................  R$ 2.000,00

          4490.51.00                 Obras e Instalações ....................................................... R$ 17.000,00

          10.301.10010-004      Equipamentos Ambulatoriais

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente ........................... R$ 4.000,00

          10.301.10011-013      Manutenção dos Serviços de Saúde

          3190.13.01                 Obrigações Patronais INSS ............................................. R$ 6.000,00

          3190.13.02                 Obrigações Patronais – FGTS ........................................ R$ 2.000,00

          3390.33.00                 Passagens e Despesa com Locomoção ............................ R$ 7.000,00

          10.301.10011-020      Manutenção dos Serviços Odontológicos

          3190.34.00                 Outras Despesas com Pessoal Dec. Cont. Tercei ............ R$ 5.000,00

          04.03                          DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL

          08.243.08021-026      Manutenção do Conselho Tutelar

          3390.30.00                 Material de Consumo . ..................................................... R$ 3.000,00

          08.244.08011-021      Manutenção dos Serviços Assistências

          3390.34.00                 Outras Despesas com Pessoal ........................................ . R$ 1.500,00

          3390.14.00                 Diárias .............................................................................. R$ 1.000,00

          4490.52.00                 Equipamento e Material Permanente ............................... R$ 1.400,00

          08.244.08011-025      Manutenção do Fundo de Assistência Social

          3390.30.00                 Material de Consumo ....................................................... R$ 3.500,00

          3390.32.00                 Material de Distribuição Gratuita .................................... R$ 3.500,00

          4490.51.00                 Obras e Instalações .......................................................... R$ 8.000,00

          4490.52.00                 Equipamento e Material Permanente ............................... R$ 3.500,00

           

          05.00                          DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

          05.02                          DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

          12.244.12011-047      Implementação Programa Casa Familiar

          3340.41.00                 Contribuições .................................................................. R$ 1.600,00

          12.361.12011-027      Manutenção do Ensino Fundamental

          3190.11.03                 Subsídios do Diretor .......................................................  R$ 2.000,00

          12.361.12011-028      Programa de Merenda Escolar

          3390.30.00                 Material de Consumo ...................................................... R$ 5.000,00

          12.361.12011-029      Manutenção do Transporte Escolar

          3390.30.00                 Material de Consumo ..................................................... R$ 15.000,00

          3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica .......................  R$ 10.000,00

          12.361.12011-032      Manutenção Fundef 60%

          3190.13.02                 Obrigações Patronais – FGTS ......................................... R$ 1.500,00

          12.361.12011-033      Manutenção Fundef 40%

          3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ........... R$ 15.000,00

          3190.13.01                 Obrigações Patronais INSS ............................................ R$ 3.000,00

          3190.13.02                 Obrigações Patronais – FGTS ........................................ R$ 1.000,00

          12.365.12021-030      Manutenção do Ensino Pré Escolar

          3190.11.04                 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ........... R$ 5.000,00

          05.03                          DIVISÃO DE CULTURA

          13.392.13010-008      Construção do Prédio da Biblioteca Pública

          4490.51.00                 Obras e Instalações ........................................................ R$ 13.000,00

          4490.52.00                 Equipamento e Material Permanente ............................. R$   5.000,00

          13.392.13011-035      Manutenção das Atividades Culturais

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente .......................... R$ 3.000,00

          13.392.13011-036      Apoio a Eventos e Promoções Culturais

          3390.31.00                 Prem Culturais art. Cient.  Despesas Outras ............... R$ 3.000,00

           

          06.00                          DEPARTAMENTO DE ESPORTES

          06.01                          DEPARTAMENTO DE ESPORTES

          27.812.27011.037      Manutenção das Atividades Esportivas

          3190.11.03                 Subsídios do Diretor .......................................................  R$ 1.000,00

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente .......................... R$ 3.000,00

           

          07.00                          DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

          07.02                          DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

          15.452.15010.010      Pavimentação de vias Urbanas

          4490.51.00                 Obras e Instalações ..................................................... R$ 28.000,00

          15.451.15010-015      Construção da Praça Municipal

          4490.51.00                 Obras e Instalações ..................................................... R$ 13.000,00

          15.452.15010-014      Implantação e Manutenção do Cemitério Municipal

          3390.30.00                 Material de Consumo .................................................... R$  4.000,00

          4490.51.00                 Obras e Instalações ....................................................... R$  4.000,00

          15.452.15011-038      Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo

          4490.52.00                 Equipamento e Material Permanente ............................ R$ 4.450,00

          4490.61.00                 Aquisição de Imóveis .................................................... R$ 5.000,00

          26.782.26010-017      Construção de Pontes e Bueiros

          4490.51.00                 Obras e Instalações ....................................................... R$ 8.000,00

           

          08.00                          DEPTO  DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

          08.01                          DEPTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

          18.541.18011-045      Ampliação Manutenção Viveiro Municipal

          3390.30.00                 Material de Consumo ................................................... R$ 5.000,00

          4490.51.00                 Obras e Instalações ....................................................... R$ 5.000,00

          18.543.18010-019      Obras e Atividades Recuperação Ambiental

          4490.51.00                 Obras e Instalações ..................................................... R$ 12.000,00

          20.606.20011-040      Manutenção Atividades de Agricultura

          4490.52.00                 Equipamentos e Material Permanente .......................... R$ 3.000,00

          20.606.20011-041      Atividades em Parceria Emater

          3390.39.00                 Outros Serviços Terceiros-Pes. Jurídica .....................  R$ 3.000,00

           

          22.661.22010-021      Obras de Fomento e Inc. a Agroindústria

          4490.51.00                 Aquisição de Imóveis  .................................................... R$ 10.000,00

            Art. 3º. 
            Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrara em vigor com data retroativa a 17 de junho de 2002

              Gabinete do Prefeito de Manfrinópolis/Pr., em 05 de julho de 2002.

              Adelar Guimarães da Silva
              Prefeito Municipal